按照交通控股集團要求,為進一步加強集團下屬各子公司會計核算規(guī)范性,提高核算質(zhì)量。8月25日,由集團財務(wù)融資部抽選各權(quán)屬單位財務(wù)人員成立檢查組在集團四樓會議室進行集中檢查。
集團檢查組人員首先現(xiàn)場檢查了明茂公司及其權(quán)屬單位港嘉公司、明茂汽車銷售公司2023年4月-6月份會計憑證、會計賬簿、會計報表、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表。接著檢查了2023年1月-6月份會計檔案歸檔情況資料、融資合賬資料,以及銀行賬戶開設(shè)、注銷情況資料。最后,對本單位2023年開展的財務(wù)管理檢查資料、2022年度及2023年度內(nèi)外部審計報告涉及財務(wù)方面的問題整改資料等也進行了一次全面檢查。
集團檢查組人員檢查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題做了詳細記錄,用以評價監(jiān)督明茂公司及其權(quán)屬單位對集團下發(fā)的財務(wù)相關(guān)制度和流程的貫徹和實施,確保集團資產(chǎn)和財務(wù)收支的安全、合法、合規(guī),規(guī)避財務(wù)重大風險,規(guī)范各項管理,并達到提升財務(wù)工作水平的目的。