近日,交通集團(tuán)組織財務(wù)人員參加交通控股集團(tuán)2023年第一季度權(quán)屬子公司財務(wù)專項檢查活動。
本次檢查分為單位自查與單位間互查兩個階段。集團(tuán)財務(wù)融資部全體財務(wù)人員根據(jù)分工安排,在較短時間內(nèi)完成了會計基礎(chǔ)檔案的自查工作,并在各公司總賬與出納的配合下根據(jù)檢查底稿協(xié)同完成落實整改工作。單位間互查以分組循環(huán)式上門檢查的模式展開,著重對會計基礎(chǔ)檔案的真實完整、大額資金使用和調(diào)度的審批、年度財務(wù)檔案的歸檔、銀行賬戶開銷戶的規(guī)范性、收入費用確認(rèn)的真實有效等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)探討,并及時與被檢查單位分享心得和看法,以達(dá)到相互促進(jìn)的目的。
此次檢查不僅是對交通集團(tuán)一季度財務(wù)工作成果的一種交流學(xué)習(xí),更是對集團(tuán)現(xiàn)有財務(wù)規(guī)范化管理的又一次全面體檢。交通集團(tuán)將以此次活動為契機,全面開展財務(wù)內(nèi)控自查自糾,嚴(yán)格要求各財務(wù)責(zé)任人員將存在的問題整改到位,全面提升集團(tuán)財務(wù)管理水平。