為深化集團內(nèi)部管理,進一步提升交通集團決策的科學(xué)性和規(guī)范性,近日,審計部著手開展“三重一大”執(zhí)行情況專項審計工作。此次專項審計旨在全面梳理和評估交通集團及權(quán)屬公司2023年至2024年間重大決定、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作方面的執(zhí)行力度與效果,確保集團決策合規(guī)、高效、透明。
為確保審計工作的有序推進,審計部首先明確目標任務(wù),提前制定詳細的工作安排并進行審前調(diào)查,基于審前調(diào)查報告,以邀請訪談的方式聽取相關(guān)負責(zé)人的反饋,從而確定審計范圍和審計方法,為后續(xù)審計工作指明方向。其次,聚焦審計重心,明確審計階段將重點落在決策程序合規(guī)性、決策依據(jù)充分性、決策效果顯著性和決策過程民主性四個方面,推進會強調(diào)在對審計事項的梳理上要認真仔細,審計過程留存工作底稿,審計事項脈絡(luò)清晰,審計問題指向明確,以便后續(xù)整改工作的推進。最后,強調(diào)工作要求,要求審計人員深化思想認識,以高度責(zé)任感投入到“三重一大”專項審計工作中,保質(zhì)保量完成此次專項審計任務(wù)。
本次專項審計工作將分階段進行,審計部將嚴格按照時間節(jié)點推進工作,確保審計任務(wù)高標準、高質(zhì)量完成,為推動集團決策行為的規(guī)范化和高效性保駕護航。